Ақша сомасы: 0
Өтінімдер саны: 2
07.10.26 (қоса алғанда)
по соглашению сторон
Идея
Акт міндеттері
Электр энергетикасы
ML
БҚ/АЖ
При работе на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан участники рынка обязаны заранее формировать и предоставлять почасовые плановые объемы производства и/или потребления электроэнергии. При этом фактические значения практически всегда отличаются от утвержденного суточного графика вследствие изменения производственной нагрузки, погодных условий, технологических режимов, аварийных ситуаций, сезонности и других факторов. Возникающая разница между ПЛАНОМ и ФАКТОМ формирует почасовой дисбаланс, который подлежит финансовому урегулированию на Балансирующем рынке электрической энергии (БРЭ). Чем выше абсолютная величина отклонения, тем выше потенциальные финансовые затраты предприятия. На текущий момент формирование плановых значений во многих случаях основывается преимущественно на историческом потреблении, ручных корректировках специалистов, производственных планах и экспертной оценке. Такой подход имеет ряд ограничений: он не всегда способен учитывать одновременно большое количество факторов, быстро реагировать на изменение режима работы объекта и выявлять сложные зависимости в исторических данных.
Внедрение системы прогнозирования должно обеспечить повышение точности почасового планирования объемов производства и/или потребления электрической энергии и снижение отклонений между ПЛАНОМ и ФАКТОМ. Основной ожидаемый эффект — сокращение объема и стоимости дисбалансов на Балансирующем рынке электрической энергии (БРЭ) за счет более точного формирования суточного графика и оперативной корректировки прогноза. Ожидаемые результаты проекта: снижение средних абсолютных почасовых отклонений ПЛАН / ФАКТ; сокращение количества часов с критическими отклонениями от утвержденного графика; снижение финансовых затрат на урегулирование дисбалансов на БРЭ; повышение точности прогнозирования потребления/выработки на сутки вперед; выявление часов и периодов с повышенным риском возникновения дисбаланса; автоматизация подготовки почасового прогноза и уменьшение влияния человеческого фактора; сокращение времени специалистов на формирование и корректировку суточных графиков; возможность учитывать погодные, календарные, производственные и технологические факторы в единой модели; автоматическое улучшение качества прогнозирования по мере накопления новых фактических данных; повышение прозрачности планирования за счет мониторинга показателей ПЛАН / ПРОГНОЗ / ФАКТ / ОТКЛОНЕНИЕ / стоимость дисбаланса; формирование базы для дальнейшей оптимизации закупки и продажи электроэнергии на оптовом рынке.
Данияр Джемогулов
Тапсырманың (жобаның) мақсаты мен сипаттамасы
Цель проекта — разработка и внедрение системы прогнозирования почасовых объемов производства и/или потребления электрической энергии для минимизации отклонений между плановыми и фактическими значениями при работе на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан. В рамках проекта планируется создать аналитическое решение на основе методов машинного обучения, статистического прогнозирования и оптимизационных алгоритмов, которое будет формировать максимально точный почасовой прогноз энергопотребления/выработки на сутки вперед и при необходимости актуализировать его по мере поступления новых данных. Система должна учитывать исторические почасовые данные, календарные факторы, сезонность, день недели, праздничные и выходные дни, погодные условия, температурные зависимости, производственные графики, технологические режимы объектов, плановые остановки, ремонты, аварийные события и другие факторы, влияющие на фактическое потребление или производство электроэнергии. Основной задачей является снижение величины и частоты почасовых отклонений ПЛАН / ФАКТ, которые приводят к возникновению дисбалансов и финансовому урегулированию на Балансирующем рынке электрической энергии (БРЭ). Результатом проекта должна стать система поддержки принятия решений, которая позволит: автоматически формировать прогноз на каждый час расчетных суток; определять ожидаемое отклонение фактического объема от заявленного графика; выявлять часы с повышенным риском возникновения существенного дисбаланса; рассчитывать рекомендуемое плановое значение с учетом прогнозируемого потребления/выработки; сравнивать несколько моделей прогнозирования и автоматически выбирать наиболее точную; осуществлять регулярное переобучение моделей на новых фактических данных; отображать показатели ПЛАН / ПРОГНОЗ / ФАКТ / ОТКЛОНЕНИЕ в аналитическом интерфейсе; оценивать точность прогнозирования и потенциальный экономический эффект от снижения дисбалансов. Ключевой бизнес-эффект проекта — снижение финансовых затрат, связанных с отклонениями на БРЭ, повышение точности суточного планирования и автоматизация процесса формирования почасовых заявок на оптовом рынке электрической энергии.